问题已解决
去年12月末暂估商品一批,但是今年汇算清缴前取得发票和之前暂估的商品不一致,金额也有变动。问:1、今年取得发票是要做到5月份的账上吗?2、之前暂估的商品要做红冲吗?3、去年12月末的帐按照现有的发票做暂估吗?
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速问速答你处理方法没问题,先冲销了实际的入账就可以的,同学
2019 05/14 10:05
84784956
2019 05/14 10:07
老师,今年取得发票,还用在12月末从新暂估一下?
84784956
2019 05/14 10:09
财务报表数据不一样,可以吗?
武老师
2019 05/14 10:19
这个你可以调整之后,说明一下的