问题已解决
你好,支付了房租,发票迟迟不到,我应该怎么做账呢,每月的摊销又怎么做?
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速问速答借预付贷银存,按月摊销借管理费用贷预付
2019 05/14 13:45
84785000
2019 05/14 13:47
收到发票了,又怎么做呢
答疑郭老师
2019 05/14 14:04
红冲借管理费用负数贷预付负数
做发票的
84785000
2019 05/14 15:06
如果是隔月到的呢
答疑郭老师
2019 05/14 15:14
红冲之前的,然后做发票的
84785000
2019 05/14 15:15
如果是三四个月后发票才到,难道要把以前做的所有借:管理费用红冲贷:预付账款红冲
答疑郭老师
2019 05/14 15:19
是的,要调整的,跨年的金额一致的不需要
84785000
2019 05/14 15:27
那前三个月的摊销不是没有了,都在发票到的当月一起摊销吗
答疑郭老师
2019 05/14 16:34
前几个月的还在,只不过是后面负数红冲
借管理费用负数贷预付负数
借管理费用贷预付
一正一负不影响你前面的费用