问题已解决

你好,支付了房租,发票迟迟不到,我应该怎么做账呢,每月的摊销又怎么做?

84785000| 提问时间:2019 05/14 13:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
答疑郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付贷银存,按月摊销借管理费用贷预付
2019 05/14 13:45
84785000
2019 05/14 13:47
收到发票了,又怎么做呢
答疑郭老师
2019 05/14 14:04
红冲借管理费用负数贷预付负数 做发票的
84785000
2019 05/14 15:06
如果是隔月到的呢
答疑郭老师
2019 05/14 15:14
红冲之前的,然后做发票的
84785000
2019 05/14 15:15
如果是三四个月后发票才到,难道要把以前做的所有借:管理费用红冲贷:预付账款红冲
答疑郭老师
2019 05/14 15:19
是的,要调整的,跨年的金额一致的不需要
84785000
2019 05/14 15:27
那前三个月的摊销不是没有了,都在发票到的当月一起摊销吗
答疑郭老师
2019 05/14 16:34
前几个月的还在,只不过是后面负数红冲 借管理费用负数贷预付负数 借管理费用贷预付 一正一负不影响你前面的费用
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~