问题已解决
你好,上月暂估了费用,借 管理费用 贷 其他应付款-暂估费用。这个月我发放工资的时候冲减,需要怎么做账
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速问速答你好,冲减暂估,然后按照实际的费用入账哈。
2019 05/14 15:25
84784985
2019 05/14 15:27
还是没懂
84784985
2019 05/14 15:28
麻烦把借贷科目写一下
小小刘老师
2019 05/14 17:20
借:管理费用(红字)
贷:其他应付款——暂估款(红字)