问题已解决
老师,进项税加计抵减,本月进项大于销项,那加计抵减的10%要放到应交税费-应交增值税-加计抵减进项税额里吗?分录怎么做?
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速问速答不处理你们需要实际交增值税的时候抵减的再处理
2019 05/14 15:58
84785041
2019 05/14 16:00
好的
maize老师
2019 05/15 08:45
你月末的时候结转借转出未交增值税 贷未交增值税,次月需要交税的时候做借未交增值税 贷银行 其他收益或者是营业外收入