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老师,我公司要废业,应收账款贷方咱100万,不想开发票了,怎么平账? 贷方有100万

84784951| 提问时间:2019 05/15 15:26
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,你需要做无票收入处理
2019 05/15 15:27
84784951
2019 05/15 15:28
具体怎么做
邹老师
2019 05/15 15:28
你好 借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
84784951
2019 05/15 15:31
那不跟开发票一样吗?
邹老师
2019 05/15 15:32
你好,是的,分录是一样的,只是没有开具发票而已
84784951
2019 05/15 15:35
有不上税的招吗?
邹老师
2019 05/15 15:36
你好,这个是需要按规定 计算缴纳税款的
84784951
2019 05/15 15:41
应付账款借方有余额,转成预付账款,能做个收据,就说把钱收回来了,把账平了吗
邹老师
2019 05/15 15:42
你好,应付账款借方有余额,转成预付账款只需要做这个分录就是了 借;预付账款 贷应付账款
84784951
2019 05/15 15:47
我们这不是要废业吗,尽量想把这些科目都归零
邹老师
2019 05/15 15:48
你好,如果需要归零,就需要把这个款项收回才是的
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