问题已解决

老师,你好,请问一下,我有一张冲红的发票,在填增值税申报表的时候,是不是要填在(1)申报抵扣进项税额里面,然后在(2)进项税额转出

84784999| 提问时间:2019 05/16 14:52
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,冲红的发票是你收到的还是你自己开的
2019 05/16 14:54
84784999
2019 05/16 14:55
收到的,供应商开错了重新开,错的那张我已经认证了
小黎老师
2019 05/16 14:57
您好,收到红字发票在申报表附表二中 收到的红字发票那栏进项税额转出
84784999
2019 05/16 15:00
我们是出口企业,发票都要转为不抵扣,这张红冲的发票是不是要转为抵扣,然后在红字进项转出
小黎老师
2019 05/16 15:12
您好,出口企业进项要问出口企业专业老师哦,这个抱歉呢
84784999
2019 05/16 15:15
老师,我提问了问题是随机分配给老师的,我怎么能找到出口企业专业老师来回答我得问题
小黎老师
2019 05/16 15:17
您好,你提问的时候说 请有出口企业经验的老师回答下 发票进项税额的问题,你把问题描述的清楚些,方便这方面的老师及时接手
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