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计提了职工福利费,摊销每月的职工房租,是不是借应付职工薪酬一福利费,贷预付帐款!

84785018| 提问时间:2019 05/18 19:41
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姜老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师
计提福利费借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬 支付职工房租费借:预付账款 贷:银行,摊销借:管理费用—福利费 贷:应付职工应酬 同时借:应付职工薪酬 贷:预付账款
2019 05/18 19:50
84785018
2019 05/18 19:55
计提与摊销是不是重复了?这两步感觉不能理
姜老师
2019 05/18 20:29
摊销时可以直接借:管理费用—福利费 贷:预付账款。不是借:应付职工薪酬 贷:预付账款。因为应付职工薪酬科目是负债科目。
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