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汇算清缴时 ,纳税调整项目明细表中, 账载金额和税收金额怎么填?
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速问速答你好,账载金额填写账面发生金额
税收金额填写税法允许扣除的金额
比如福利费发生额20万,工资100万,允许扣除的福利费=100万*14%=14万
那么账载金额就是20万,税收金额就是14万,纳税调增6万
2019 05/18 20:36
84785019
2019 05/18 20:39
这张表中的收入类,扣除类 ,是不是都要填
邹老师
2019 05/18 20:41
你好,有发生的就需要填写,没有发生的就不需要填写的
84785019
2019 05/18 20:43
这一年度有发生,收入按什么计 税收金额,账面金额都有,税收金额按什么账面金额都有,税收金额按什么?
邹老师
2019 05/18 20:44
你好,你单位有发生收入类调整项目所列举的相应事项吗?
84785019
2019 05/18 20:46
指哪一些科目,不是填在 其它里.不是填在 其它里
84785019
2019 05/18 20:48
其它收入没有涉及
邹老师
2019 05/18 20:49
你好,没有涉及其他收入,就不需要填写收入类调整项目的
84785019
2019 05/18 20:52
那下面的扣除类是 需要填的,对吧
邹老师
2019 05/18 20:53
你好,扣除类也是发生了什么就填写什么
比如有福利费就填写福利费栏次,有业务招待费就填写业务招待费栏次
84785019
2019 05/18 20:55
我填上 招待费支出 这一栏了,怎么还提示这个。丰我已填列,可提示这个
邹老师
2019 05/18 20:56
你好,能提供一下你填写的业务招待费账面金额,税收金额是多少?
你单位当年的收入,业务招待费发生额是多少?
84785019
2019 05/18 20:58
收入215512.31,税金6617.78 业务招待费为3381.42
84785019
2019 05/18 21:00
老师你看下图
邹老师
2019 05/18 21:00
你好,账载金额填写3381.42
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
发生额的60%=3381.42*60%,收入的5‰=215512.31*5‰,所以是按收入的5‰扣除,税收金额是 =215512.31*5‰
纳税调增=3381.42—215512.31*5‰
84785019
2019 05/18 21:09
调增的金额 是要交的税吗
84785019
2019 05/18 21:11
总体交税会交多少,是不是就是 3381.42-1077.56=2303.86
84785019
2019 05/18 21:30
调增的金额是要交的税金 对吗
84785019
2019 05/18 22:10
调增的金额是要交的税金 对吗,老师小微企业按什么减免来 ?
邹老师
2019 05/19 10:46
你好,调增的金额不一定是需要缴纳的税
如果你本来亏损很多,调增之后还是亏损,那就不影响缴纳税款
如果本来盈利,调增了,就需要缴纳 调增金额*所得税税率 的税款