问题已解决

汇算清缴时 ,纳税调整项目明细表中, 账载金额和税收金额怎么填?

84785019| 提问时间:2019 05/18 20:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,账载金额填写账面发生金额 税收金额填写税法允许扣除的金额 比如福利费发生额20万,工资100万,允许扣除的福利费=100万*14%=14万 那么账载金额就是20万,税收金额就是14万,纳税调增6万
2019 05/18 20:36
84785019
2019 05/18 20:39
这张表中的收入类,扣除类 ,是不是都要填
邹老师
2019 05/18 20:41
你好,有发生的就需要填写,没有发生的就不需要填写的
84785019
2019 05/18 20:43
这一年度有发生,收入按什么计 税收金额,账面金额都有,税收金额按什么账面金额都有,税收金额按什么?
邹老师
2019 05/18 20:44
你好,你单位有发生收入类调整项目所列举的相应事项吗?
84785019
2019 05/18 20:46
指哪一些科目,不是填在 其它里.不是填在 其它里
84785019
2019 05/18 20:48
其它收入没有涉及
邹老师
2019 05/18 20:49
你好,没有涉及其他收入,就不需要填写收入类调整项目的
84785019
2019 05/18 20:52
那下面的扣除类是 需要填的,对吧
邹老师
2019 05/18 20:53
你好,扣除类也是发生了什么就填写什么 比如有福利费就填写福利费栏次,有业务招待费就填写业务招待费栏次
84785019
2019 05/18 20:55
我填上 招待费支出 这一栏了,怎么还提示这个。丰我已填列,可提示这个
邹老师
2019 05/18 20:56
你好,能提供一下你填写的业务招待费账面金额,税收金额是多少? 你单位当年的收入,业务招待费发生额是多少?
84785019
2019 05/18 20:58
收入215512.31,税金6617.78 业务招待费为3381.42
84785019
2019 05/18 21:00
老师你看下图
邹老师
2019 05/18 21:00
你好,账载金额填写3381.42 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 发生额的60%=3381.42*60%,收入的5‰=215512.31*5‰,所以是按收入的5‰扣除,税收金额是 =215512.31*5‰ 纳税调增=3381.42—215512.31*5‰
84785019
2019 05/18 21:09
调增的金额 是要交的税吗
84785019
2019 05/18 21:11
总体交税会交多少,是不是就是 3381.42-1077.56=2303.86
84785019
2019 05/18 21:30
调增的金额是要交的税金 对吗
84785019
2019 05/18 22:10
调增的金额是要交的税金 对吗,老师小微企业按什么减免来 ?
邹老师
2019 05/19 10:46
你好,调增的金额不一定是需要缴纳的税 如果你本来亏损很多,调增之后还是亏损,那就不影响缴纳税款 如果本来盈利,调增了,就需要缴纳 调增金额*所得税税率 的税款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~