问题已解决

老师,是这样的,公司们库存是联网的,所有采购回来的商品由仓管录人系统(虚拟总仓库),再由总仓调到其他分公司,所以会计每月以系统的数据做账,核对采购单时发现单价不符,因特殊原因老板娘将单价更改了,所以导至差额 如果会计按照采购单更正,就会导致与系统不符 是内账没有发票的 总仓库调出和超的1000元怎么做分录?

84784985| 提问时间:2019 05/19 16:22
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何江何老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
同学,您好。这中间金额单独做笔分录 借销售费用1000 贷库存商品1000 这样解释你明白了吗。
2019 05/20 08:03
84784985
2019 05/20 08:06
谢谢老师 按描述的意思应属于总公司的收入 作费用不理
84784985
2019 05/20 08:13
老师,员工报销的伙食费,书上讲要走应付职工薪酬科目 因是内账不想那么麻烦,直接入费用 会有什么影
何江何老师
2019 05/20 08:57
不会有任何的影响的,这个放心 吧 如果没有问题了记得点结束并五星好评哟。
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