问题已解决

老师,我们4s店收客户上牌费再交给上牌代办公司,入账时按客户名计入其他应付款(上牌费)-客户名。以前代办公司给我们开的普票,收到发票给钱就 借:其他应付款(上牌费),贷:银行存款。现在换了一家代办公司,开的专票,我该怎么做账呢?

84784967| 提问时间:2019 05/21 10:03
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
一样的,按这样处理。只是按其付款方不一样,需要出一个证明,为什么是由其他方支付
2019 05/21 10:05
84784967
2019 05/21 10:18
不是的,你理解错了。 我从头说吧,我们收客户上牌费600,借银行存款贷其他应付款-上牌费-王先生。 然后我们给钱给代办公司,借其他应付款-上牌费-王先生,贷银行存款。这是收到普票的情况下。 后面收的不是普票,是专票了,我的其他应付款-上牌费-王先生金额不变,还是600,我的银行存款也是付了600,那进项税我要放在哪里呢?麻烦您做个分录
陈诗晗老师
2019 05/21 10:19
原则上讲这个600发票不应该开给你,应该开给客户的 但是你收到此发票你要作为你企业的成本。 那么你收到客户600的钱时你就是要确认为你企业的收入,你收到公司的发票时你确认为成本费用
84784967
2019 05/21 10:26
我们收客户800,给了600代办,剩余200我们确认收入,给客户开发票200来着。相当于我们自己的收入也只有200对吧。 以前开的普票,那600反正就平掉了,现在开的专票我就不知道进项税要放哪里了。。。
陈诗晗老师
2019 05/21 10:28
同学。你这个应该是800收入 600成本。而不是200收入。
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