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做汇算清缴时,业务招待费调增了,需要缴税吗?做什么账务处理呢

84784999| 提问时间:2019 05/21 11:35
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答疑陈园老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
调增的部分需要缴税。 按缴纳的金额,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税。借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2019 05/21 11:36
84784999
2019 05/21 15:39
在做汇算清缴时,纳税申报A表,应纳税所得额计算和应纳税额计算是不是填了上面利润总额计算后自动升成的?改不了?
答疑陈园老师
2019 05/21 15:41
是的,这些是系统自动计算的。
84784999
2019 05/21 15:49
那业务招待费有调增,提交时说调增金额要与A表的纳税调整增加额一致,可是这个纳税调整增加额是0,也改不了,咋办啊?
答疑陈园老师
2019 05/21 15:50
你要把这个表保存一下,然后去A表重新读取数据。
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