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老师,工资我以前一直做的借管理费用工资,贷库存现金,也没有计提,更正的话该怎么做分录呢?

84785036| 提问时间:2019 05/21 11:47
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答疑陈园老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
之前没计提的就算了。 现在开始计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候,借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金
2019 05/21 11:50
84785036
2019 05/21 11:52
那我之前借管理费用工资,贷库存现金这样做,没关系是吗?
答疑陈园老师
2019 05/21 11:55
没关系,你可以看出有个对冲。但是以后需要计提,也便于自己以后申报时数据读取。
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