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老师,前期认证相符且本期申报抵扣,这句话带表是什么?

84784956| 提问时间:2019 05/21 12:04
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答疑陈园老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
之前认证的,但是暂时没有抵扣的。举个例子,4月认证了,但是4月没申报抵扣。5月的时候申报抵扣。就写在这栏。
2019 05/21 12:06
84784956
2019 05/21 12:35
老师,我进项税合计是106508.86,但是申报表上为什么没显示呢?
答疑陈园老师
2019 05/21 12:42
你把附表2保存,主表刷新一下。试试
84784956
2019 05/21 12:48
还是没用啊,什么原因?
84784956
2019 05/21 12:50
老师,其他一栏下面,本期认证相符专票代表什么?
答疑陈园老师
2019 05/21 12:53
其他的一些发票,不是销售服务啊,机动车发票啊之类的。 这个情况你联系下当地税务局,是不是税务系统的问题。
84784956
2019 05/21 13:12
老师,我们公司一年都没有销项税,只有四月份有,我们去年8月份的进项税发票(已经认证)还可以抵扣吗?
答疑陈园老师
2019 05/21 13:15
当时是做的留抵还是做的已认证未抵扣呢??我看你的主表上有留抵金额。
84784956
2019 05/21 13:20
我们公司2018年3月份成立,给代理记账公司做的,一直是零申报,直到3月底开过发票,那个我4月份,是我用电脑自动填表报税的……我也不知道那个留底是什么……
答疑陈园老师
2019 05/21 13:31
留抵就是之前当期认证当期抵扣的部分,申报时填在附表二的第二栏的金额。 你可以问问你的代账公司,之前增值税进项税怎么处理的
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