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期初余额怎么做,我现在只有应付应收的
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速问速答你好,你需要有所有科目 的期初余额才可以建账录入期初数的
2019 05/21 14:23
84785034
2019 05/21 14:25
需要哪些啊?
邹老师
2019 05/21 14:27
你好,需要所有明细科目的期初余额
84785034
2019 05/21 15:26
以前都没做过账,有些东西算不出来啊,说句实话只有应收的期初清楚,像应付都是发生了再补的,成品的价值就没法算了,不知道成本
邹老师
2019 05/21 15:27
你好,如果之前都没有账,没有期初数,是无法从现在直接建账的
84785034
2019 05/21 15:27
我现在就是期初不平,不能结账
邹老师
2019 05/21 15:28
你好,之前都没有账务,没有获取准确 的期初数,这样是无法建账,当然也是不平的
84785034
2019 05/21 15:30
那我该怎么做呢?
邹老师
2019 05/21 15:31
你好,根据之前业务的原始单据,把之前的账务补齐就是了
84785034
2019 05/21 15:42
补不了超级多年了
84785034
2019 05/21 15:45
老师还有没有其他办法
邹老师
2019 05/21 15:52
你好,如果补不了,而且没有正确的期初数,这个账就无法处理的
84785034
2019 05/21 15:55
就应收应付是不能做的是吗?
邹老师
2019 05/21 16:00
你好,只有应收,应付是无法建账的