问题已解决
你好老师,去年做账暂估入一万元,然后结转成本一万元,今年发票到了六千元,,这个分录怎么做,
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速问速答发票在汇算清缴前未收到的,需要调增未收到发票的部分。
2019 05/21 20:24
乐乐老师
2019 05/21 20:25
冲回暂估,发票正常入账。
84784998
2019 05/21 20:34
你好,今年一月份收到的
84784998
2019 05/21 20:36
你好,今年冲回暂估,是不是库存就少了,去年库存结转成本了
乐乐老师
2019 05/21 20:39
存货是就减少了,后期取得发票再入账
84784998
2019 05/21 20:40
你好,这中间差三千元,
乐乐老师
2019 05/21 20:42
是后期不能取得发票了吗
84784998
2019 05/21 20:55
后期取得发票是六千,暂估入库是一万
乐乐老师
2019 05/21 21:05
那就按这样实际的调吧。没有问题。