问题已解决
专用发票做在4月份的帐里,没认证5月认证,票能做在4月的帐里吗
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可以的,一般这种进项税挂在其他应收款,5月份再转到进项税
2019 05/22 09:32
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2019 05/22 09:34
那我之前做的4月份的帐还需要改一下是吗我做的是正常的应交税费-应交增值税-进项税额
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俞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/22 09:36
要改的,您账务做的是不对的
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2019 05/22 09:36
4月份的时候分录应该怎么写取得进项发票时
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俞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/22 10:22
您把进项税替代成其他应收款
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2019 05/22 10:41
其他应收款待-抵扣进项税是吗
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2019 05/22 10:41
那我现在认证就算是5月的了吧?5月的帐里我怎么调回来呢?怎么做分录
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俞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/22 10:59
借应交税费进项税
贷其他应收款
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2019 05/22 11:18
我现在把4月的都认证了5月就可以抵扣了是吗?
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俞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/22 11:46
您把那张发票在5月份认证就可以转到进项税了
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2019 05/22 14:01
我这有很多张进项票,5月做账一起结转过来是吗
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俞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/22 14:43
是的,可以一次性结转