问题已解决
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【40435】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为:【191345.08】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。 这个4035是费用做了,发票没来的,我调增了,然后就有这个风险提示了,我是哪里填漏了吗?
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速问速答4035是没有发票的是吗
2019 05/22 14:39
朴老师
2019 05/22 15:00
应该调增的是40435。第45行第3列是所有应该调增的金额合计
84785019
2019 05/22 15:01
为啥会有这个提示?是我哪里错了吗
朴老师
2019 05/22 15:08
如果没有其他调增的那就是合计错了,应该是40435
也是第45行第3列合计错误
84785019
2019 05/22 15:11
合计数含了业务招待费的数字
朴老师
2019 05/22 15:15
招待费调增也一块了吗?招待费调增的是A105000《纳税调整项目明细表》第15行“(三)业务招待费支出”填在这个的第三列调增那里