问题已解决

老师我们2018年因为最后一笔企业所得税没有计提,导致了资产负债表和利润表不一致,差就差的这一笔。 这几天年报的时候我是按照12月申报的错误的报表来报还是按照对的报表来报呢?我们这里税务局不给我修改去年申报的错误报表,我怎么报呢?

84785010| 提问时间:2019 05/22 19:55
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你汇算的时候按你计提后的金额申报就是了。
2019 05/22 21:21
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