问题已解决
发现上个月有一张凭证做错了,错挂入了固定资产,有没有补救的办法?
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速问速答您好
可以做红字分录冲销 然后做正确的账务处理
2019 05/23 10:19
84784973
2019 05/23 10:33
我上个月分录是这样的:
借:固定资产
应交税费(进项税额)
应交税费(待认证进项税额)
贷:预付账款
银行存款
那我这个月如何冲这个固定资产呢
bamboo老师
2019 05/23 10:34
借:固定资产
应交税费(进项税额)
应交税费(待认证进项税额)
贷:预付账款
是两张发票么?
84784973
2019 05/23 10:36
有很多张,上月就抵扣了一张
84784973
2019 05/23 10:37
预付的时候没有收到发票
bamboo老师
2019 05/23 10:38
请问您就只有固定资产科目不正确么要改成什么
84784973
2019 05/23 10:41
我也不确定要不要改,发票内容是变频稳压电源,总金额还比较大
bamboo老师
2019 05/23 10:44
变频稳压电源是单独可以使用还是要跟别的设备一起使用
84784973
2019 05/23 10:47
可以单独使用
bamboo老师
2019 05/23 10:50
能使用多长期间呢
84784973
2019 05/23 10:52
我也不知道
bamboo老师
2019 05/23 10:53
这样的话 那您应该先咨询下相关人员 看下使用期限
84784973
2019 05/23 11:05
可以使用三年
bamboo老师
2019 05/23 11:07
那金额比较大 使用期限比较长 应该计入固定资产
84784973
2019 05/23 11:10
老师,如果这个变频稳压电源要和设备一起使用怎么处理呢
bamboo老师
2019 05/23 11:13
那就计入设备原值 然后在设备剩余使用年限计提折旧