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老师,补交以前年度的印花税和滞纳金,怎么做账?

84784960| 提问时间:2019 05/23 13:57
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:以前损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2019 05/23 14:00
84784960
2019 05/23 14:00
滞纳金呢?怎么做分录
84784960
2019 05/23 14:01
老师,没懂。怎么借方都是借以前损益调整
bamboo老师
2019 05/23 14:04
对不起 刚没留神 把下面分录方向写错了 实在抱歉 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 滞纳金的话计入营业支出科目 借:营业外支出 贷:银行存款
84784960
2019 05/23 14:06
滞纳金就不计入以前年度损益调整了吗?
bamboo老师
2019 05/23 14:07
是的 滞纳金计入营业外支出就可以了
84784960
2019 05/23 14:29
老师,那我在2019年支付的这些以前年度的印花税和滞纳金还能在2019的年度汇算扣除吗?
bamboo老师
2019 05/23 14:30
滞纳金不可以税前扣除
84784960
2019 05/23 14:35
那我补交的这些印花税呢
bamboo老师
2019 05/23 14:37
补交的印花税您可以调减
84784960
2019 05/23 14:40
好的。
bamboo老师
2019 05/23 14:42
嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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