问题已解决

比如10万的无票收入,我们企业我就要纳1.3万的销项税……最终增值税就是1.3减去带抵扣的进项,我们企业要先纳这1.3万的销项税额,之后再去抵扣吗?还是直接不纳税扣减

84785028| 提问时间:2019 05/23 15:37
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答疑郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
一般纳税人销项-进项=增值税
2019 05/23 15:38
84785028
2019 05/23 15:40
这个我知道,我是不是要先把1.3万这个无票收入的销项纳了,之后再去抵减进项……
答疑郭老师
2019 05/23 16:08
不需要,所有的销项-进项 按这个交税
84785028
2019 05/23 16:13
那我10万是无票收入……销项算出来是1.3万,不补缴这个销项?最后算增值税,直接1.3减去待抵扣进项吗?
答疑郭老师
2019 05/23 16:43
1.3-认证的进项税额 按这个交税
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