问题已解决
老师好,2月有笔预付账款分录做错了,付款时发票没收到,付款时:借预付账款 贷银行存款。 当月又做了笔分录:借制造费用-低值易耗品 贷预付账款 3月收到发票时又重新做了笔:借制造费用-低值易耗品 应交税费 贷预付账款 变成现在预付账款在贷方,应该怎么调整过来呢?
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速问速答您好
把3月的分录红字冲销
然后做
借 制造费用~低值易耗品 借方红字
借 应交税费~应交增值税~进项税额 借方蓝字
2019 05/23 16:03