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1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【165.24】元;

84785008| 提问时间:2019 05/23 16:56
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你需要按税务局的165.24调整,这是系统全年你的滞纳金自动带出来的。
2019 05/23 16:57
84785008
2019 05/23 17:00
已经按这个数额调整,调整后还是风险提示如初,还存在什么问题吗
月月老师
2019 05/23 17:01
你好,提示你的申报表没有调整,你是填在罚没支出里面了吗
84785008
2019 05/23 17:06
你好,老师,纳税调整项目已填写,罚没支出也填写,还是这样提示
月月老师
2019 05/23 17:10
你好,我看一下你的表格。
84785008
2019 05/23 17:13
需要哪些表格呢
月月老师
2019 05/23 17:14
你好,纳税调整明细表格。
84785008
2019 05/23 17:19
麻烦您看下哪里要调整
月月老师
2019 05/23 17:21
你好,税收滞纳金那里没有填。
84785008
2019 05/23 17:27
这是之前的报表,实际上已填写:19项(罚金、罚款和被没收财物的损失)填写:70.4;20项(税收滞纳金、加收利息)填写:94.84
月月老师
2019 05/23 17:28
你好,保存之后就没有了吗
84785008
2019 05/23 17:37
已经保存从新打开,还是这样的提示,所以很疑惑
月月老师
2019 05/23 17:50
你好,你咨询一下税务局,是不是软件的问题,不行就找一下专管员,或者大厅申报。
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