问题已解决
实际采购发生在1月和2月,3月开票,且1、2月采购款项合开在同一张发票,4月报账并付款,账务人员在4月收到员工报销发票时才知道发生了该笔经济业务,3月已结账,如何进行账务处理?
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速问速答您好
可以在这个月补做经济业务分录
2019 05/24 08:33
84785044
2019 05/24 08:37
分录怎么做呢老师?假如是办公用品的采购
bamboo老师
2019 05/24 08:37
借:管理费用-办公费
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:库存现金等
84785044
2019 05/24 08:41
按权责发生制,这笔费用应该算1、2月还是3月的呢?直接补记,费用是记到4月了对吗?
bamboo老师
2019 05/24 08:43
是的 您3月份已经结账了 只能补到4月份 在一个会计年度内 问题不大
84785044
2019 05/24 08:45
好的,谢谢老师!
bamboo老师
2019 05/24 08:47
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快