问题已解决

问一下老师,工程款预付时,借:预付帐款 贷:银行存款,清帐完了,做什么分录呢,

84784980| 提问时间:2019 05/24 09:59
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借在建工程 贷预付账款
2019 05/24 10:01
84784980
2019 05/24 10:11
这样的话,在建工程要转到固定资产吗,可是它不是固定资产,
暖暖老师
2019 05/24 10:12
那这个是什么款,你根据实际处理
84784980
2019 05/24 10:17
就是建一个工程,但还说不上是固定资产
84784980
2019 05/24 10:19
之前有个会计做的借应收帐款。贷银行存款
84784980
2019 05/24 10:19
要怎样调回去
暖暖老师
2019 05/24 10:20
那后期他怎么结转?肯定不对
84784980
2019 05/24 10:31
我只有把它的修改成借预付帐款;贷库存现金,工程完工时,借; 工建工程,贷; 预付帐款;
84784980
2019 05/24 10:32
关键是,要转到固定资产里,这样不是固定资产会增加,这也只是做一个小工程1万左右
暖暖老师
2019 05/24 10:44
那可以直接做费用有发票
84784980
2019 05/24 10:50
这个是内帐,用什么科目才能更好的把帐做清楚,用制造费用可能吗,之后又要结转
暖暖老师
2019 05/24 10:52
要看这个小工程做什么用的
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