问题已解决

生产部领材料包装材料,我分录是如下:借周转材料-包装物,货:应付账款 借:应付账款贷:银行存款借:生产成本 贷:周转材料 请问我这样分录对吗?同时,如果这样,我月底如何进行结转

84784968| 提问时间:2019 05/24 16:59
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武老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
对的,月底转到你成本里面就可以了
2019 05/24 17:04
84784968
2019 05/24 17:10
能详细说一下那分录吗
武老师
2019 05/24 17:31
你上面已经结转了啊,同学
84784968
2019 05/24 17:36
意思是不用再另外进行结转
武老师
2019 05/24 17:37
不用啊,你结转了,已经
84784968
2019 05/24 17:50
老师,再请教你一个问题,正常销售微信收款是用其他货币资金,但老板说我们是做内账,不显示其他货币资金,当返点处理,那么我该当营业外收入还是当库存现金
武老师
2019 05/24 18:18
当库存现金吧,还能够说的过去
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