问题已解决
我想请教一下,我这个月支付上个月的货款,借:应付帐款,贷:银行存款,现在问题来了,如果我这个月4月9日购买了一些材料,我20号才付款,那么我应该做应付帐款还是相应做库存商品/原材料呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借原材料贷银存就可以
2019 05/24 22:12
84784968
2019 05/24 22:19
我们是内账老板说不做原材料科目,那要做什么科目好,本来所购买回来的东西都是车间用的材料
答疑郭老师
2019 05/24 22:20
这个是用来生产的吗
买来直接用?
84784968
2019 05/24 22:25
有用来生产的也有直接用的,直接用的我就当外购成品,因此分录就是借:库存商品,但是买回来是配件或材料,需要车间加工的,如果不做原材料那要做什么适当
答疑郭老师
2019 05/24 22:36
买回来直接用的借生产成本贷银存比较合适
买回来在仓库记周转材料吧,这个允许吗
你不记原材料你,盘点的时候不好核对了
84784968
2019 05/24 22:39
没办法,领导说不设原材料这个科目
84784968
2019 05/24 22:40
还有想问一下车间所产生的各种各样的费用,例如差旅费,过桥费的,正常分录是借:制造费用,贷:现金,结转的时候就借:生产成本,贷:制造费用,现在能不能直接做成:借:生产成本,贷:现金
84784968
2019 05/24 22:41
还有,买回来是外购成品,直接销售的,怎么是做生产成本
84784968
2019 05/24 22:44
而且周转材料,是针对包装物,低值易耗品,如果原材料纳入周转材料,有点不妥
答疑郭老师
2019 05/24 23:07
可以的,但是有个问题你加到那个商品里面,你这样核算成本就不准确了
答疑郭老师
2019 05/24 23:07
是不妥,但是你得有库存,你也没有领用,你的制造费用每月都分摊吗
84784968
2019 05/25 11:59
不设制造费,所以这个内帐我做得好纳闷
84784968
2019 05/25 12:01
现在生产管理人员所产生的过桥费,油费,还有餐费,正常是借:制造费用,贷:库存现金,但现在是:借:生产成本,贷:库存现金,在月末,我都不知如何结束
84784968
2019 05/25 12:07
还有,我们平时私户独立所付的开票税金,我一直的分录都是借:管理费用 贷:办公费,但老板说不行,那请问怎么做分录好
答疑郭老师
2019 05/25 14:05
内账你核算具体的产品的成本吗
核算的额需要把制造费用结转到生产成本