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老师,提前支付的租金会计分录是这样写吗? 借:预付账款-租金 贷:银行存款
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速问速答你好,是的,是这样写分录的
2019 05/25 09:36
84785014
2019 05/25 09:41
老师,提前支付的会计分录,到了当月,是不是做下面的会计分录:
借:管理费用-租赁费
贷:预付账款-租金
邹老师
2019 05/25 09:41
你好,你这个是当月取得了租金费用发票?
84785014
2019 05/25 09:54
老师,只有收据,没有发票
邹老师
2019 05/25 09:57
你好,今后会取得租金发票?
84785014
2019 05/25 09:58
房主是个人,他只开收据
邹老师
2019 05/25 10:01
你好,那就只能是当月计入费用
借:管理费用-租赁费
贷:预付账款-租金
汇算清缴对无票费用做纳税调增处理了
84785014
2019 05/25 10:23
老师,是不是这意思
2月交3月租金的时候,做以下分录:
借:预付账款-租金
贷:银行存款
到3月的时候,做这个分录?
借:管理费用-租赁费
贷:预付账款-租金
邹老师
2019 05/25 10:23
你好,是的,是这样做分录
84785014
2019 05/25 10:24
没有租金发票可以这样做,是吗?
邹老师
2019 05/25 10:26
你好,可以这样处理,汇算清缴的时候对无票费用做纳税调增处理
84785014
2019 05/25 10:27
汇算清缴的时候对无票费用做纳税调增处理,怎么调增处理?
邹老师
2019 05/25 10:33
你好,因为没有发票,账面金额填写发生额,税收金额填写0,然后就可以全额调增了
84785014
2019 05/25 11:05
意思就是要多交税?
邹老师
2019 05/25 11:06
你好,如果本来账面利润是正数,纳税调增之后是需要补交税款的
如果本来是负数,调增之后还是负数,那就不需要补交税款了