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差额预缴2000,之后开建筑发票20万,申报时差额怎么计算增值税

84785018| 提问时间:2019 05/27 17:05
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,选择简易计税才可以差额扣除。申报的时候按照开票额正常填写附表一,扣除的部分填在12列扣除部分,同时附表三也需要填写
2019 05/27 17:11
84785018
2019 05/27 17:17
是简易计税,是我开发票的20万的销项减去预缴的2000,剩余的部分要交吗
小黎老师
2019 05/27 17:18
您好,是20万减去分包的金额申报
84785018
2019 05/27 17:19
对应12行的12列要填是吧
小黎老师
2019 05/27 17:20
您好,就是扣除的那一列那一栏
84785018
2019 05/27 17:21
附表三的本期应扣除金额要填之前扣除的分包款是吗
小黎老师
2019 05/27 17:22
你好,是的,要对应的填写
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