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老师我们是外贸出口企业,报关单上金额和客户实际付款金额不符,这个差额怎么做账,有的时候客户多付一下款,有时少付款。不管多付少付,以后都不会再付的。账怎么处理

84784954| 提问时间:2019 05/28 11:15
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,您最好核实一下为什么多付或少付,你们一直有往来的话,您可以不一定要和报关单完全对应,每次收款就借银行存款贷应收账款,确认收入就借应收账款贷主营业务收入,只要双方的往来核对一致就好,最好还是问下形成差异的原因。
2019 05/28 14:03
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