问题已解决
你好,老师,我想问下应交税费应交增值税减免税款月末怎么处理
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速问速答应交增值税减免税款需要结转到未交增值税。
减免税款先做处理:
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
再做月末结转:
借:应交税费- 应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费- 未交增值税
这样未交增值税就是扣除减免税款以后的实际应交增值税。
2019 05/28 14:48
84784951
2019 05/28 14:53
防伪税控开票系统技术维护费,全额抵减税款,月末有余额,不用处理吗
庄老师
2019 05/28 15:45
你好,是的,不用处理,留下个月抵扣
84784951
2019 05/28 16:09
本月不低扣吗
不可以抵扣吗
庄老师
2019 05/28 16:38
本月可以低扣,抵扣不完留下个月抵,
全额抵减税款,月末有余额,