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对公户给客户转了100元 后边又降下来优惠 实际80元就行 开发票开了80,这个怎么做账呢, 凭证、,等于客户该我们20元

84785041| 提问时间:2019 05/28 16:43
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,客户应当是收款才是啊,供应商才是付款啊,是不是描述错误了
2019 05/28 16:46
84785041
2019 05/28 16:56
84785041
2019 05/28 16:59
不是,是我们给人家钱 意思就是之前都是100的价格,也开100发票 这次转了100 结果给便宜了,80就行 开票80 等于他们该我们20 这个凭证怎么做,因为是对公户转出的钱,跟发票数对不上
邹老师
2019 05/28 17:05
你好,付款,借;预付账款,贷;银行存款 100 取得发票,借;库存商品,贷;预付账款 80
84785041
2019 05/28 17:19
(一)取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满2年 这是今年学习税务师的要求吗老师
邹老师
2019 05/28 17:20
你好,是报名税务师考试的一个要求条件
84785041
2019 05/28 17:47
意思银行存款转了多少写多少? 跟发票对不上数 没事?
邹老师
2019 05/28 17:55
你好,付款的时候是付款多少就做付款多少的金额分录就是了
84785041
2019 05/28 17:58
跟发票有关系吗,涉及到对公账户
邹老师
2019 05/28 17:59
你好,付款的时候,根据实际付款金额,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,根据发票金额,借;库存商品,贷;预付账款
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