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我们采购货物,对方未开票我们已付款,这个分录怎么做

84784954| 提问时间:2019 05/29 13:02
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:预付账款 贷:银行存款
2019 05/29 13:03
84784954
2019 05/29 13:05
那当对方把票开过来过后 分录又怎么做?
文文老师
2019 05/29 13:14
借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
84784954
2019 05/29 13:15
那要是采购货物 对方先开了发票 我们未付款 分录怎么做?
文文老师
2019 05/29 19:53
借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
84784954
2019 05/29 22:37
我们公司用的是其他应收款和其他应付款来代替应收账款和应付账款的 这样可以吗。
84784954
2019 05/29 22:38
比如说 我们采购货物 付了款人家没有给我们开票 本来分录应该是 借预付账款 贷银行存款 我们公司做的 借其他应收款 贷银行存款
84784954
2019 05/29 22:39
就是以开票确认收入
文文老师
2019 05/30 09:56
往来类科目,可以用其他应收款和其他应付款来代替应收账款和应付账款的, 这更多的是个人习惯
84784954
2019 05/30 12:49
意思就是说这样做是可以的对吧?
文文老师
2019 05/30 13:04
是的,这样做是可以的
84784954
2019 05/30 13:05
好 谢谢
文文老师
2019 05/30 13:06
不用谢谢,有帮到你就好
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