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4月5月的专用发票我还没有认证,我现在认证是怎样一个流程,是拿着抵扣联对着电脑一个一个找吗

84784960| 提问时间:2019 05/29 13:51
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
是的,建议您可以设置查询时间,这样就可以将开票日期为4月份的专票一一列示,然后您就可以根据纸质专票的发票编码,逐一进行勾选确认了。
2019 05/29 14:04
84784960
2019 05/29 15:53
我有几张有抵扣联记账联还在业务员那里,我现在有抵扣联先给它勾选认证,记账联做到6月份的帐里可以嘛
张艳老师
2019 05/29 16:02
不建议这样操作,建议一定要取得纸质抵扣联后再进行勾选,这样最稳妥。
84784960
2019 05/29 16:05
纸质的抵扣联已经给我了,记账联在费用报销里还没有审批,马上就6月了,我现在把记账联认证了公司走完报销流程以后,做在6月份帐里这样行吗
张艳老师
2019 05/29 16:10
可以是可以,建议还是要将认证抵扣和费用报销在同一期为宜。
84784960
2019 05/29 17:03
我这里现在没有销账,6月报税的时候进项报吗
张艳老师
2019 05/29 19:07
您如果在五月份已经认证的话,那需要确认进项税额,并在六月份申报五月份的增值税时,申报为进项税额的。
张艳老师
2019 05/29 19:08
在五月份账中做 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 其他应付款等
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