问题已解决

你好,我们是新办企业,初次购买金税盘,费用全部抵扣, 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 200 贷:管理费用200 因为没有销售,月末 应交税费-应交增值税(减免税款)200 借方余额为200,需要结转吗,还是就保持应交税费-应交增值税借方余额,如果转出如何转?

84785032| 提问时间:2019 05/29 14:55
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,购买时,借,管理费用,贷,现金或者银行存款,抵扣时,借,应交税费-应交增值税-减免税,贷,管理费用,
2019 05/29 15:03
84785032
2019 05/29 15:05
我问的是,月末应交税费-应交增值税(减免税款)借方余额如何处理
紫藤老师
2019 05/29 15:10
借,应交税费-应交增值税-减免税,贷,管理费用,
紫藤老师
2019 05/29 15:11
借方如果有余额的话 借:应交税费-未交增值税 贷:应缴税费--应交增值税(减免税额)
84785032
2019 05/29 15:27
这个可以有借方余额吧,不是我多交的税,而是没有销项,没法抵扣,可以有借方余额吧。
紫藤老师
2019 05/29 15:30
如果你做账是准确的,就没有问题
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