问题已解决
老师,我们这个月抵扣的进项和销项卖出的不符合,是不是不能结转成本?那么下个月如果回来的进账票和上个月的销账票一致但是又和这个月销账不一致那成本能结转吗(就是这个月为了抵扣增值税认证了所有的发票,本该用于销售的进项发票下个月才能回来,就是下个月回来还能结转成本吗)
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速问速答可以暂估入账,按你们实际先结转成本,后面取得发票有差额就冲回按发票重新做
2019 05/29 16:05
84784961
2019 05/29 16:22
我们是一般纳税人,也可以暂估入账吗?是不是先按票面含税金额入账结转成本,然后次月收回发票后,在冲回全部金额,再按票入吗
maize老师
2019 05/29 16:23
可以,没有取得成本发票可以先按实际到账先暂估入库
84784961
2019 05/29 16:30
好的,谢谢老师
maize老师
2019 05/30 08:26
满意请给五星好评,谢谢