问题已解决
老师,我们是采用预收款的形式经营的建筑企业,收到预收款的时候就给客户开了发票。后期每个月根据工程量确认收入。我这样做对吗 1:收到预收款,开票(或者以后都不开票) 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费—应交增值税(销项) 2:根据工程量确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 同时:借:主营业务成本 贷:库存商品
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速问速答你好!常理上来说也不能说你做的分录不行。老师建议你到学堂学习一下建筑业的实操课程,可能对你会有较大帮助。
2019 05/31 09:14