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其他应付款转收入怎么做账务处理呢
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速问速答您好
借:其他应付款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
2019 05/31 14:22
84785042
2019 05/31 14:23
我们是物业管理公司
有跨年度的呢
bamboo老师
2019 05/31 14:24
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
应交税费——应交增值税——销项税额
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
84785042
2019 05/31 14:27
如果其他应付款是借方余额呢
bamboo老师
2019 05/31 14:28
借方余额的话 不是对方少单位钱么 也要确认收入么
84785042
2019 05/31 14:32
我问一下是不是要转成其他应收呢
bamboo老师
2019 05/31 14:35
填资产负债表的时候可以填在其他应收款栏次 账务可以不用处理