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老师,你好,建筑业当月预缴一笔外经证,当月开票,从预缴到开票的过程怎么写会计分录呢?

84784982| 提问时间:2019 05/31 14:29
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
这个是开具发票后做收入,同时结转对应的成本。预交了税款,做相应税种的预交的账务处理
2019 05/31 14:32
84784982
2019 05/31 14:34
麻烦老师写给我下 不会写
江老师
2019 05/31 14:39
一、借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、同时结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工 三、缴税 借:应交税费——各税种明细 贷:银行存款
84784982
2019 05/31 14:47
月末这笔要内转吗 还是做到这笔就结束了?
江老师
2019 05/31 15:39
这个需要计提税金及附加 借:税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 贷:应交税费——应交教育费附加 贷:应交税费——应交地方教育附加
84784982
2019 06/01 08:15
请教下老师当期预缴的税款当期没有抵扣,申报时怎么填列报表呢?
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