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面包店充值200赠送20赠送金,实际收到200系统收入220发票要怎么开,收入报税按200报还是按220报,会员消费时用了的赠送金部分要做账吗?

84785040| 提问时间:2019 06/01 06:41
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,您赠送的20做销售费用的话,就需要按220确认收入,借银行存款200销售费用20贷预收账款220,确认收入,借预收账款贷主营业务收入 应交税费——应交增值税,就需要按220确认收入。
2019 06/01 08:12
84785040
2019 06/01 12:53
客人索要发票该怎么开票呢
文老师
2019 06/01 13:23
那也就需要按220开发票
84785040
2019 06/01 16:23
但客人只支付了200,他只需要两百的发票吧,我开两张发票给对方吗?不能开在同一张发票吧以前学习时说开在同一张发票是商业折扣是不需要做账的
文老师
2019 06/01 16:24
或者也可以开220,然后负数的形式体现折扣,不过这样20就不可以再做销售费用了
84785040
2019 06/01 16:29
如果直接做了商业折扣,那我还能按220确认销售收入吗?如果按220确认收入那很多笔的收入就要多交税了是吧,如果只按200确认收入那每一天系统里的赠送金消费不做账吗?
文老师
2019 06/01 16:39
您做折扣了,那就在发票上面减去了,就按200确认收入了
84785040
2019 06/01 16:45
商业折扣完按200确认收入,每次会员消费的话实际多少钱就从预收款里确认多少钱收入了是吧,赠送金就直接不考虑了是吧
文老师
2019 06/01 16:57
是的,但是需要负数的形式体现在发票上面,这说明是我给客户的折扣
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