问题已解决
其他应付款报表上为负数,让调整到其它应收,其他应付调入其他应收,请问凭证应该如何做。
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速问速答您好
可以不做账务处理 填资产负债表的时候重分类填写即可 如果你要做分录的话
借:其他应收款
贷:其他应付款
2019 06/01 11:15
84784973
2019 06/01 11:17
直接调整就好,是吗?由系统直接出报表,要求不能出负数,我是不是就要做一下帐,来进行调整?
bamboo老师
2019 06/01 11:23
如果是系统的话 那您可以修改报表取数工具
不修改的话 做分录调整