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3月5日收到房租费,5月开给承租方发票一份,要怎么做账。借,银行存款,贷预收账款,这个是三月份做的 现在呢?

84784957| 提问时间:2019 06/01 15:20
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,借;预收账款,贷;其他业务收入等科目,应交税费——应交增值税
2019 06/01 15:26
84784957
2019 06/01 16:43
因为发票开出,申报表里已做销售了的,利润不对了。我的意思是,如何做摊销呢?
邹老师
2019 06/01 16:44
你好,是一次收到好几个月的房租? 你所指的利润不对是什么意思?
84784957
2019 06/01 16:49
是今年2月到明年1月的租费,一次收了一年的租费。开票开出后,申报表里自动生成一年的销售,因为这个销售要每个月摊销的
邹老师
2019 06/01 16:50
你好,你发票也是按一年的金额开具?
84784957
2019 06/01 16:51
是的
邹老师
2019 06/01 16:52
你好,提前开具发票,就需要根据开具发票一次性确认收入才是的 你应当按月分别根据月租金开具发票,这样才可以分摊的
84784957
2019 06/01 16:56
已开了,怎么办邹老师?
邹老师
2019 06/01 16:57
你好,那就需要按一次性确认收入的
84784957
2019 06/01 17:00
收入一次性确定,成本呢?不用摊销了?
邹老师
2019 06/01 17:00
你好,收入一次性计入,那成本也是一次性结转的
84784957
2019 06/01 19:53
老师 怎么做一次行结转分录?
邹老师
2019 06/01 19:54
你好 借;借;预收账款(这个 就是之前预收款的金额)贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税
84784957
2019 06/01 19:55
邹老师 1-12月如何做摊销分录?
邹老师
2019 06/01 19:57
你好,既然 是一次性开具发票,就一次性确认收入,之后月份就不用分摊了
84784957
2019 06/01 19:58
收到 谢谢邹老师
邹老师
2019 06/01 19:59
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784957
2019 06/01 20:08
邹老师 那房产税当月也要交了吗?
邹老师
2019 06/01 20:08
你好,房产税一般是按季度缴纳,根据季度租金计算
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