问题已解决
月底客户交钱,月初到账,发票当时就开,怎么做账哪?
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您好,您可以月底开票确认收入,挂应收账款,月初到账以后再冲减应收账款
应收账款贷主营业务收入应交税费
借银行存款贷应收账款
2019 06/01 16:12
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2019 06/01 16:17
内账写银行,注明未到账,挂应收,对吗?
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文老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/01 16:20
银行未收到,那就是应收账款,收到了才做银行的
月底客户交钱,月初到账,发票当时就开,怎么做账哪?
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