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上月收到预付款,已经做了账务,本月开出普票,分录是不是: 借:应收账款 借:预收账款 贷:主营业收入 贷:应交税费

84784999| 提问时间:2019 06/03 11:09
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,你上个月收到是计入预收账款核算吗?
2019 06/03 11:09
84784999
2019 06/03 11:52
是的,借银行存款贷预收账款
邹老师
2019 06/03 11:54
你好,那本月开具发票应当就是 借:预收账款 贷:主营业收入 贷:应交税费——应交增值税
84784999
2019 06/03 15:46
谢谢老师<br><br>
邹老师
2019 06/03 15:47
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784999
2019 06/03 15:53
老师,这个还有部分款没有收回不要做应收账款的分录吗
邹老师
2019 06/03 15:58
你好,不需要,预收账款借方余额就是应收未收款项的余额
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