问题已解决

我单位收到一张半年的承兑汇票,现在还没有到期,我们就贴息转给了别人变成现金了,这样该怎么做账

84784977| 提问时间:2019 06/03 11:12
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
借:银行存款 借:财务费用——贴现手续费 贷:应收票据
2019 06/03 11:13
84784977
2019 06/03 11:15
这个汇票是给我们的应收账款,也就说我需要做两笔先做应收票据,在做变现,对吗
江老师
2019 06/03 11:20
一、收到汇票 借:应收票据 贷: 应收账款 二、贴现时 借:银行存款 借:财务费用——贴现手续费 贷:应收票据 这样应收票据账就平了
84784977
2019 06/03 11:25
谢谢
江老师
2019 06/03 11:25
有不明白的问题再咨询
84784977
2019 06/03 11:26
好的/:ok
江老师
2019 06/03 11:27
祝学习进步,工作顺利!!!
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