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老师,本月销项大于进项但是有留底税额所以交不着增值税,那我还用结转增值税吗?

84784956| 提问时间:2019 06/05 08:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要这样结转增值税 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2019 06/05 08:41
84784956
2019 06/05 08:45
老师分录还是不懂
邹老师
2019 06/05 08:46
你好,不懂的地方具体是 销项税额发生在贷方,结转就计入借方 进项税额发生在借方,结转就在贷方 然后把差额计入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
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