问题已解决
老师,本月销项大于进项但是有留底税额所以交不着增值税,那我还用结转增值税吗?
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速问速答你好,需要这样结转增值税
借;应交税费-应交增值税(销项税额)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2019 06/05 08:41
84784956
2019 06/05 08:45
老师分录还是不懂
邹老师
2019 06/05 08:46
你好,不懂的地方具体是
销项税额发生在贷方,结转就计入借方
进项税额发生在借方,结转就在贷方
然后把差额计入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)