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老师 4月份计提工资的时候没把个税放进去 那现在我要怎么补一个分录?是直接 做 借:管理费用-职工工资 贷:应付账款-个税 还是 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税

84784963| 提问时间:2019 06/05 11:23
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是这样做分录 借:管理费用-工资 ,贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资, 贷:应交税费-个人所得税
2019 06/05 11:24
84784963
2019 06/05 11:28
还是 借:应付职工薪酬-个税 贷:银行存款
邹老师
2019 06/05 11:32
你好,扣缴个人所得税是这样做分录
84784963
2019 06/05 13:53
这样到时候做账的话要怎么说 计入管理费用-职工培训吗
邹老师
2019 06/05 13:56
你好,这个是工资啊,与职工培训没有关系啊
84784963
2019 06/05 13:57
老师,我们报名了我们学堂的课程,学堂给我开的专票, 这样到时候做账的话要怎么说 计入管理费用-职工培训吗
邹老师
2019 06/05 14:01
你好,这个对于支付费用的一方来说是计入职工培训费核算
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