问题已解决

老师问下你们我们直播时别人打赏的钱会先进财付通账户,到时财付通会一部分扣了手续费的钱打到我们公司账户我们做的不开票收入正常报税了,但财付通会扣我们手续费,给我们开专票,这个专票到了我应该怎么做分录?

84785003| 提问时间:2019 06/05 13:24
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:管理费用-业务费 应交税金-增值税 贷:银行存款
2019 06/05 13:25
84785003
2019 06/05 13:27
我们银行存款没减少啊,钱是先进的财付通帐户,财付通给我开的专票是他们扣我们的手续费
84785003
2019 06/05 13:30
是客户打赏的钱先进财付通帐户,财付通会把扣了手续费后的钱打到我们公司账户,后面他们会给我们开专票他们扣的手续费的钱
月月老师
2019 06/05 13:32
你好 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税 借:管理费用-业务费 应交税金-增值税 贷:应收帐款 借:银行存款 贷:应收帐款
84785003
2019 06/05 13:48
谢谢
月月老师
2019 06/05 13:49
不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
84785003
2019 06/05 13:58
老师我当时进账时写的借银行存款,5.17贷主营业务收入4.88 应交税费~增值税~销项0.29
84785003
2019 06/05 13:58
现在打算来了开的发票是5.17*0.005=0.03
84785003
2019 06/05 13:59
我不知道现在我应该冲哪个啦
月月老师
2019 06/05 14:11
你好,现在打算来了开的发票是5.17*0.005=0.03,这是什么钱。
84785003
2019 06/05 14:13
就是财付通打来钱收的手续费,收了我们0.03
84785003
2019 06/05 14:13
上个月进账时是这样做的账
84785003
2019 06/05 14:15
借:银行存款5.17 贷:主营业务收入4.88 应交税费~增值税~销项0.29
月月老师
2019 06/05 14:17
你好 借:管理费用—业务费 0.03 贷:应收账款 0.03
84785003
2019 06/05 14:32
主要是前期我没有从应收账款走,进账时直接入的银行存款
84785003
2019 06/05 14:33
你看下上面我写的四月份进账分录,5月份财付通给开的0.03的专票,现在我应该是冲收入吗?
月月老师
2019 06/05 15:31
你好,也可以冲收入。
84785003
2019 06/05 15:33
好的谢谢
月月老师
2019 06/05 15:39
不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
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