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老师,因为电网公司与本公司抄电表的时间差,电费现金付款24000,我按实际抄表数分摊成本是32819,这个差额怎么入账

84784985| 提问时间:2019 06/05 15:54
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
下次少分摊这个金额将账调平就行了。
2019 06/05 15:56
84784985
2019 06/05 16:01
这多出来的费用入到哪里
江老师
2019 06/05 16:11
正常入账处理,下月你们会少这块的费用,就是这个月抄表数量多了,下月抄表的数量会减少
84784985
2019 06/05 16:16
老师说的正常入账,这个月这笔借贷不平,我要正常入到哪个科目?
84784985
2019 06/05 16:17
是不是我表达不够清楚
江老师
2019 06/05 16:18
正常是按24000元入账,不存在同时两个标准的数据入账。就是说如一个人,两个钟,一个钟是九点,一个钟是十点,你说以哪个数据为准呢?肯定是只有一个标准,就是按外部的发票或单据入账。不可能是外部单据是24000元,我自己又产生一个入账的金额
84784985
2019 06/05 16:21
嗯,我理解老师的意思,所以纠结
84784985
2019 06/05 16:21
电网每个月18号抄表开收据给我们,我们也18号抄表付款,电网抄的是点电表,我们要抄分电表度数,现在分电表度数比总电表多8千多,这多出的8千我入到哪个科目。,
84784985
2019 06/05 16:22
电网抄总电表数,我们抄几个分电表
江老师
2019 06/05 16:23
是这样,分电表就是19日至30日之间的电费,你可以不用管,就是后期再入就行了。每次按外部的发票入电费的账
84784985
2019 06/05 17:40
谢谢老师
江老师
2019 06/05 17:45
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