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福利费是不是要通过应付职工薪酬体现,月末一次性结转当月发生的全部福利费 借 管理费用-福利费 贷 银行存款 借:应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬

84784973| 提问时间:2019 06/06 10:38
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 福利费是要通过应付职工薪酬体现 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
2019 06/06 10:38
84784973
2019 06/06 10:41
如果当月发生多比,可不可以月末做一次性结转
bamboo老师
2019 06/06 10:44
当月发生多比,可以月末做一次性结转
84784973
2019 06/06 10:46
记账时: 每笔都先做 借管理费用-福利费 贷银行存款;月末 借应付职工薪酬-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 这样子是没问题的是吗
bamboo老师
2019 06/06 10:48
不是的 可以先做这笔分录 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款 然后月末写我写的第一笔分录
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