问题已解决
福利费是不是要通过应付职工薪酬体现,月末一次性结转当月发生的全部福利费 借 管理费用-福利费 贷 银行存款 借:应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好
福利费是要通过应付职工薪酬体现
借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:银行存款
2019 06/06 10:38
84784973
2019 06/06 10:41
如果当月发生多比,可不可以月末做一次性结转
bamboo老师
2019 06/06 10:44
当月发生多比,可以月末做一次性结转
84784973
2019 06/06 10:46
记账时: 每笔都先做 借管理费用-福利费 贷银行存款;月末 借应付职工薪酬-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
这样子是没问题的是吗
bamboo老师
2019 06/06 10:48
不是的 可以先做这笔分录
借:应付职工薪酬——福利费
贷:银行存款
然后月末写我写的第一笔分录